市金控集團開展財務內審準備工作
為落實國企改革三年行動方案,完善財務集中管控體系建設,防范財務風險,10月18日下午,集團財務管理部聯合風控法務部(審計稽核部)召開了上年度財務內審工作準備會議。會議討論決定成立財務內審工作小組,并對這次的內審工作范圍、內容、人員分工進行了統籌安排。
本次內審工作將結合集團《財務管理制度》、《內部稽查管理制度》的相關要求,對上一年度財務資料進行交叉互查,為期一個月。財務內審工作小組將積極應對內審過程中發現的問題提出相應的整改意見或建議,并向集團領導匯報后積極整改,以促進財務部門不斷提高風險管控能力。